最終更新日:2019年10月10日

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平成30年度決算

会計別総括表

一般会計及び特別会計

(単位:円)

区分(会計)

歳入決算額

歳出決算額

差引額

一般会計

27,372,743,014

24,466,627,497

2,906,115,517




国民健康保険特別会計

4,504,995,082

4,402,639,623

102,355,459

下水道事業特別会計

1,302,411,999

1,258,044,182

44,367,817

農業集落排水事業特別会計

354,362,872

259,959,032

94,403,840

介護保険特別会計

2,186,176,607

2,138,298,343

47,878,264

 

保険事業勘定

2,130,787,682

2,093,355,229

37,432,453

介護サービス事業勘定

55,388,925

44,943,114

10,445,811

後期高齢者医療特別会計

567,790,703

566,114,980

1,675,723

合計

36,288,480,277

33,091,683,657

3,196,796,620

平成30年度の一般会計の歳入歳出の差引額(形式収支)は、29億611万5,517円の黒字となりました。
また、翌年度へ繰越すべき財源が6億2,069万7,907円のため、実質収支は22億8,541万7,610円となりました。
特別会計における形式収支・実質収支については、すべて黒字となりました。

 

病院事業会計

(単位:円)

区分

歳入決算額

事業収益

2,663,153,668

事業費用

2,846,319,763

事業収支

△183,166,095

資本的収入

264,203,000

資本的支出

418,596,575

資本的収支

△154,393,575

平成30年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億8,316万6,095円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)1億5,439万3,575円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

 

一般会計(歳入)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

市税

15,294,600

16,144,600

16,614,722

102.9%

地方譲与税

140,000

140,000

155,121

110.8%

利子割交付金

30,000

30,000

25,370

84.6%

配当割交付金

30,000

30,000

72,322

241.1%

株式等譲渡所得割交付金

10,000

10,000

54,960

549.6%

地方消費税交付金

1,200,000

1,200,000

1,239,816

103.3%

ゴルフ場利用税交付金

17,000

17,000

16,580

97.5%

自動車取得税交付金

30,000

30,000

89,278

297.6%

地方特例交付金

50,000

50,000

65,149

130.3%

地方交付税

1

1

17,464

1746400.0%

交通安全対策特別交付金

7,000

7,000

8,260

118.0%

分担金及び負担金

279,273

277,832

324,165

116.7%

使用料及び手数料

215,390

216,240

217,884

100.8%

国庫支出金

2,090,827

2,334,502

2,082,581

89.2%

県支出金

1,024,479

1,051,509

986,763

93.8%

財産収入

24,864

116,570

115,646

99.2%

寄附金

1

25,159

28,429

113.0%

繰入金

2,157,712

1,985,430

1,983,488

99.9%

繰越金

300,000

2,341,596

2,341,596

100.0%

諸収入

646,253

639,955

724,149

113.2%

市債

359,600

317,800

209,000

65.8%

歳入合計

23,907,000

26,965,194

27,372,743

 101.5%

 

一般会計(目的別歳出)

(単位:千円)

区分(款)

当初予算額

最終予算額

決算額

執行率

議会費

238,926

235,778

230,555

97.8%

総務費

3,569,678

5,605,490

5,178,730

92.4%

民生費

7,285,735

7,367,666

6,815,302

92.5%

衛生費

2,422,116

2,494,519

2,352,516

94.3%

労働費

12,608

12,608

10,122

80.3%

農林水産業費

428,510

457,872

432,949

94.6%

商工費

232,514

211,921

202,764

95.7%

土木費

4,310,827

4,488,816

3,902,155

86.9%

消防費

856,525

854,613

845,933

99.0%

教育費

3,410,123

4,114,682

3,390,897

82.4%

災害復旧費

25

25

0

0%

公債費

1,109,412

1,107,706

1,104,705

99.7%

諸支出金

1

1

0

0%

予備費

30,000

13,497

0

0%

歳出合計

23,907,000

26,965,194

24,466,627

90.7%

 

一般会計(性質別歳出)

(単位:千円)

区分

決算額

構成比

人件費

3,418,074

14.0%

物件費

5,109,892

20.9%

維持補修費

76,951

0.3%

扶助費

3,088,264

12.6%

補助費

3,425,256 

14.0%

普通建設事業費

3,911,827 

16.0%

公債費

1,104,705

4.5%

積立金

2,722,147

11.1%

投資及び出資金

0

0%

貸付金

58,000 

0.3%

繰出金

1,544,980

6.3%

予備費

0

0%

歳出合計

24,460,096

100.0%

 

主要施策成果説明書

  ・平成30年度決算 主要施策成果説明書 (1/6)(PDF:17,474KB)

  ・平成30年度決算 主要施策成果説明書 (2/6)(PDF:20,158KB)

  ・平成30年度決算 主要施策成果説明書 (3/6)(PDF:18,047KB)

  ・平成30年度決算 主要施策成果説明書 (4/6)(PDF:19,510KB)

  ・平成30年度決算 主要施策成果説明書 (5/6)(PDF:20,405KB)

  ・平成30年度決算 主要施策成果説明書 (6/6)(PDF:22,409KB)

地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途の明確化

 ・地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況(PDF:128KB)

都市計画税の使途の明確化

 ・都市計画税の都市計画事業費等への充当状況(PDF:53KB)

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お問い合わせ

部署名:政策推進部財政課  

電話:0561-32-8002

ファクス:0561-76-5021

メールアドレス:zaisei@city.aichi-miyoshi.lg.jp

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