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平成29年度決算
会計別総括表
一般会計及び特別会計
区分(会計) |
歳入決算額 |
歳出決算額 |
差引額 |
---|---|---|---|
一般会計 |
26,426,852,037 |
24,085,256,481 |
2,341,595,556 |
特別会計 |
5,195,448,291 |
4,916,126,994 |
279,321,297 |
特別会計 |
1,800,588,919 |
1,781,156,591 |
19,432,328 |
特別会計 |
317,071,611 |
315,047,804 |
2,023,807 |
特別会計 |
2,114,119,195 |
2,071,929,837 |
42,189,358 |
特別会計 |
2,073,376,343 |
2,037,945,467 |
35,430,876 |
特別会計 |
40,742,852 |
33,984,370 |
6,758,482 |
特別会計 |
39,151,503 |
39,151,503 |
0 |
特別会計 |
548,589,426 |
547,184,449 |
1,404,977 |
合計 |
36,441,820,982 |
33,755,853,659 |
2,685,967,323 |
平成29年度の一般会計の歳入歳出の差引額(形式収支)は、23億4159万5556円の黒字となりました。
また、翌年度へ繰越すべき財源が1億3706万9600円のため、実質収支は22億452万5956円となりました。
特別会計における形式収支・実質収支については、やすらぎ霊園特別会計を除き黒字となりました。
病院事業会計
区分 |
歳入決算額 |
---|---|
事業収益 |
2,722,531,013 |
事業費用 |
2,884,971,205 |
事業収支 |
-162,440,192 |
資本的収入 |
358,567,000 |
資本的支出 |
555,991,015 |
資本的収支 |
-197,424,015 |
平成29年度の病院事業の事業収益と事業費用の差引額すなわち事業収支は、1億6244万192円の赤字となりました。
資本的収入の資本的支出に対する不足額(資本的収支)1億9742万4015円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。
一般会計(歳入)
区分(款) |
当初予算額 |
最終予算額 |
決算額 |
執行率 |
---|---|---|---|---|
市税 |
13,771,600 |
14,852,600 |
15,305,241 |
103.0% |
地方譲与税 |
140,000 |
140,000 |
153,730 |
109.8% |
利子割交付金 |
30,000 |
30,000 |
24,354 |
81.2% |
配当割交付金 |
30,000 |
30,000 |
83,280 |
277.6% |
株式等譲渡所得割交付金 |
10,000 |
10,000 |
80,672 |
806.7% |
地方消費税交付金 |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,209,238 |
100.8% |
ゴルフ場利用税交付金 |
17,000 |
17,000 |
16,811 |
98.9% |
自動車取得税交付金 |
30,000 |
30,000 |
81,901 |
273.0% |
地方特例交付金 |
50,000 |
50,000 |
56,023 |
112.0% |
地方交付税 |
1 |
1 |
23,141 |
2314100.0% |
交通安全対策特別交付金 |
7,000 |
7,000 |
8,569 |
122.4% |
分担金及び負担金 |
232,900 |
232,770 |
268,310 |
115.3% |
使用料及び手数料 |
217,814 |
217,488 |
222,354 |
102.2% |
国庫支出金 |
1,787,132 |
2,084,373 |
1,899,348 |
91.1% |
県支出金 |
967,372 |
989,534 |
953,400 |
96.3% |
財産収入 |
8,847 |
40,235 |
44,178 |
109.8% |
寄附金 |
1 |
17,421 |
17,419 |
100.0% |
繰入金 |
2,586,993 |
2,666,028 |
2,665,169 |
100.0% |
繰越金 |
300,000 |
2,409,986 |
2,409,985 |
100.0% |
諸収入 |
661,240 |
667,366 |
726,628 |
108.9% |
市債 |
320,100 |
177,100 |
177,100 |
100.0% |
歳入合計 |
22,368,000 |
25,868,901 |
26,426,852 |
102.2% |
一般会計(目的別歳出)
区分(款) |
当初予算額 |
最終予算額 |
決算額 |
執行率 |
---|---|---|---|---|
議会費 |
236,056 |
230,809 |
226,325 |
98.1% |
総務費 |
3,024,690 |
5,269,676 |
4,986,006 |
94.6% |
民生費 |
6,854,872 |
7,094,549 |
6,702,050 |
94.5% |
衛生費 |
2,525,914 |
2,585,093 |
2,468,866 |
95.5% |
労働費 |
14,468 |
12,676 |
9,869 |
77.9% |
農林水産業費 |
402,854 |
669,984 |
651,293 |
97.2% |
商工費 |
243,464 |
284,792 |
276,624 |
97.1% |
土木費 |
3,288,186 |
3,396,593 |
3,009,955 |
88.6% |
消防費 |
862,804 |
863,553 |
857,655 |
99.3% |
教育費 |
3,688,775 |
4,243,108 |
3,707,051 |
87.4% |
災害復旧費 |
25 |
25 |
0 |
0% |
公債費 |
1,195,891 |
1,192,563 |
1,189,562 |
99.7% |
諸支出金 |
1 |
1 |
0 |
0% |
予備費 |
30,000 |
25,479,000 |
0 |
0% |
歳出合計 |
22,368,000 |
25,868,901 |
24,085,256 |
93.1% |
一般会計(性質別歳出)
区分 |
決算額 |
構成比 |
---|---|---|
人件費 |
3,401,625 |
14.1% |
物件費 |
4,986,871 |
20.7% |
維持補修費 |
78,843 |
0.4% |
扶助費 |
3,063,842 |
12.7% |
補助費 |
3,859,718 |
16.0% |
普通建設事業費 |
3,176,621 |
13.2% |
公債費 |
1,189,562 |
4.9% |
積立金 |
2,756,214 |
11.4% |
投資及び出資金 |
0 |
0% |
貸付金 |
58,000 |
0.3% |
繰出金 |
1,513,960 |
6.3% |
予備費 |
0 |
0% |
歳出合計 |
24,085,256 |
100.0% |
主要施策成果説明書
平成29年度決算 主要施策成果説明書 (1/6) (PDFファイル: 17.0MB)
平成29年度決算 主要施策成果説明書 (2/6) (PDFファイル: 15.4MB)
平成29年度決算 主要施策成果説明書 (3/6) (PDFファイル: 6.4MB)
平成29年度決算 主要施策成果説明書 (4/6) (PDFファイル: 7.5MB)
平成29年度決算 主要施策成果説明書 (5/6) (PDFファイル: 29.9MB)
平成29年度決算 主要施策成果説明書 (6/6) (PDFファイル: 9.8MB)
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途の明確化
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の充当状況 (PDFファイル: 137.5KB)
更新日:2024年12月24日